Orden de Compra. Nº2139-4808-SE25 "Insumos Laboratorio, Memo N°48"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-4808-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Laboratorio, Memo N°48
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1239 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 99237
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE PRODUCTOS

SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS QUE REQUIERAN CADENA DE FRIO SE ENVIEN A BODEGAS DE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI, UBICADO EN CALLE EGAÑA N° 85- PTO. MONTT.LOS PRODUCTOS QUE NO REQUIERAN CADENA DE FRIO DEVEN ENVIARSE DIRECTAMENTE AL HOSPITAL DE PALENA, PUDETO 647- COMUNA DE PALENA, POR MEDIO DE CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS DEBIDO A QUE SON LAS UNICAS EMPRESAS QUE LLEGAN DIRECTAMENTE A NUESTRA COMUNA

FACTURACION

- Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho.

- Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios.

- Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra.

- Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMALATINA LTDA.
Razón Social FARMALATINA LTDA
R.U.T. 79.728.570-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FARMALATINA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122601
Portaobjetos30UnidadPORTAOBJETOS BORDE COMUN X 50UN  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e2UnidadTUBO VHS-ESR MONOSED 1,28 ML(NA-CIT) 2X50 UN  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e10UnidadTUBO AL VACIO TAPA AMARILLA (GEL) 3,5 ML (13X75 MM) X 100 UN.  $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e5UnidadTUBO AL VACIO, TAPA LILA (EDTA K3) 3ML (13X75 MM) X 100 UN.  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
41116004
Reactivos de analizadores químicos2KitTRUTOL 75G, NARANJA (75G/296 ML) (PTG) X24 UN  $ 45.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.800 $ 90.800
Total Neto $ 522.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.237
TOTAL OC $ 621.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.