Orden de Compra. Nº2139-4812-SE25 "Reactivos Laboratorio Clinico, Memo N°46"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-4812-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Reactivos Laboratorio Clinico, Memo N°46
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1238
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 49298,73
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE PRODUCTOS

SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS QUE REQUIERAN CADENA DE FRIO SE ENVIEN A BODEGAS DE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI, UBICADO EN CALLE EGAÑA N° 85- PTO. MONTT.LOS PRODUCTOS QUE NO REQUIERAN CADENA DE FRIO DEVEN ENVIARSE DIRECTAMENTE AL HOSPITAL DE PALENA, PUDETO 647- COMUNA DE PALENA, POR MEDIO DE CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS DEBIDO A QUE SON LAS UNICAS EMPRESAS QUE LLEGAN DIRECTAMENTE A NUESTRA COMUNA

FACTURACION

- Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho.

- Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios.

- Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra.

- Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104308
Sistemas de cultivo ambiental anaeróbico o suminis1KitAGAR CROMO-STREP B 10UDS 9CMS  $ 19.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.318 $ 19.318
41104308
Sistemas de cultivo ambiental anaeróbico o suminis3KitAGAR MAC CONKEY 10UN. 9CMS  $ 8.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.917 $ 25.917
41104308
Sistemas de cultivo ambiental anaeróbico o suminis7KitAGAR COLUMBIA (5% SANGRE CORDERO) 10UN 9CM  $ 8.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.473 $ 60.473
41104308
Sistemas de cultivo ambiental anaeróbico o suminis2KitAGAR MUELLER HINTON 2 CLSI 10UN 9CMS  $ 8.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.278 $ 17.278
41104308
Sistemas de cultivo ambiental anaeróbico o suminis1KitAGAR CITRATO SIMMONS, TUBO 16X125, 30 UDS.  $ 15.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.521 $ 15.521
41104308
Sistemas de cultivo ambiental anaeróbico o suminis7KitAGAR CROMO ORIENTACION (UTIC) 10 UN 9 CMS  $ 17.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 120.960
Total Neto $ 259.467
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.299
TOTAL OC $ 308.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.