Orden de Compra. Nº2139-5121-SE25 "Reactivos e insumos de Laboratorio, Memo N°51"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-5121-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Reactivos e insumos de Laboratorio, Memo N°51
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1551 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 38532
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE PRODUCTOS

SE SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. POR MEDIO DE CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS YA QUE SON LOS UNICOS MEDIOS DE DESPACHO A NUESTRA COMUNA.

COMO SE ESPECIFICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE ESTA LICITACION

EN CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON ALEJANDRA JARA 

ENC. ADQUISICIONES 

FONO: 65- 2326869

FACTURACION

- Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho.

- Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios.

- Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra.

- Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMALATINA LTDA.
Razón Social FARMALATINA LTDA
R.U.T. 79.728.570-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FARMALATINA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaHUMATEX RF FACTOR REUMATOIDE (100 TEST)  $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadASA CALIBRADA METALICA 1UL MANGO VERDE   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadASA CALIBRDA METALICA RECTA (EN PUNTA)MANGO ROJO.  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadQUALITY CONTROL KIT EASYLYTE (2X10ML)  $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadSIFILIS RPR TEST, KIT COMPLETO (500 TEST)   $ 94.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
Total Neto $ 202.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.532
TOTAL OC $ 241.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.