Orden de Compra. Nº
2139-621-SE15
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ALIMENTACION CAFETERIA PRAIS
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-621-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACION CAFETERIA PRAIS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-5-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
Palena
Impuesto
31931,175268
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T.
6.772.022-9
Sucursal
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
10
Unidad no definida
BEBIDAS
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.597
50201713
Bolsitas de te
3
Unidad no definida
TE CEYLAND CAJA 100 UN.
$ 3.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.276
$ 9.277
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Unidad no definida
PAPAS FRITAS
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.101
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
Unidad no definida
AZUCAR
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
50202303
Jugos y néctar concentrados
20
Unidad no definida
JUGOS 1,5 LTS.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.008
50202310
Agua mineral
15
Unidad no definida
AGUA MINERAL 1,5 LTS.
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.455
$ 10.462
50201710
Té de hierbas
10
Unidad no definida
YERBA MATE
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.040
$ 25.042
50201706
Café
10
Unidad no definida
CAFE
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.660
$ 38.655
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad no definida
PAN DE PASCUA
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.280
$ 33.277
Total Neto
$ 168.059
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.931
TOTAL OC
$ 199.990
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.