Orden de Compra. Nº
2139-659-SE23
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Articulos de Aseo Hospital Palena
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-659-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de Aseo Hospital Palena
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1259
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
Palena
Impuesto
241858,81071
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T.
6.772.022-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes
20
Unidad
Tubos led
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.059
47131605
Cepillos de limpieza
10
Unidad
Escobillas wc
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.510
$ 31.513
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
Pilas 2032
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.008
47131611
Palas para basura
6
Unidad
Palas de basura
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.588
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
Traperos
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.340
$ 40.336
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
Cloro
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.740
$ 27.731
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
4
Unidad
Sopapo
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.260
$ 11.261
24112601
Jarros
1
Unidad
Balde
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.613
$ 3.613
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
Paquetes toalla papel 2 x 250
$ 10.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 537.800
$ 537.815
42132102
Cubre camillas
50
Unidad
Sabanillas x 2
$ 10.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 516.800
$ 516.807
40142008
Mangueras para agua
20
Metro Lineal
Manguera para riego
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.210
Total Neto
$ 1.272.941
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 241.859
TOTAL OC
$ 1.514.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.