Orden de Compra. Nº2139-659-SE23 "Articulos de Aseo Hospital Palena "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-659-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo Hospital Palena
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1259
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 241858,81071
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadTubos led  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.059
47131605
Cepillos de limpieza10UnidadEscobillas wc  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.510 $ 31.513
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPilas 2032  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
47131611
Palas para basura6UnidadPalas de basura  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.588
47131618
Mopas húmedas10UnidadTraperos  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.336
12141901
Cloro Cl20UnidadCloro  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.731
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro4UnidadSopapo  $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.261
24112601
Jarros1UnidadBalde  $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613
14111703
Toallas de papel50UnidadPaquetes toalla papel 2 x 250  $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.800 $ 537.815
42132102
Cubre camillas50UnidadSabanillas x 2  $ 10.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.800 $ 516.807
40142008
Mangueras para agua20Metro LinealManguera para riego  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210
Total Neto $ 1.272.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.859
TOTAL OC $ 1.514.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.