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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-674-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Abastecimiento Área Policlínico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2139-1-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
23231,092292 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Razón Social |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
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R.U.T. |
6.772.022-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131618
| Mopas húmedas | 5 | Unidad no definida | MOPAS COMPLETAS | |
$ 17.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.815
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$ 87.815
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30161705
| Suelos de caucho | 3 | Unidad no definida | PISO ENTRADA GOMA | |
$ 4.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.110
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$ 13.109
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30161705
| Suelos de caucho | 2 | Unidad no definida | PISO ENTRADA LINEA | |
$ 7.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.286
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$ 14.286
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27112903
| Rociador de la mano | 4 | Unidad no definida | ROCIADOR PLASTICO | |
$ 1.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.060
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$ 7.059
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Total Neto
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$ 122.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.231
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$ 145.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.