Orden de Compra. Nº
2139-696-SE16
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MATERIALES DE GASFITERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-696-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE GASFITERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-6-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
Palena
Impuesto
4215,125661
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T.
6.772.022-9
Sucursal
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201603
Gomas
15
Unidad no definida
GOMAS PARA LLAVE DE 1/2
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
31201603
Gomas
10
Unidad no definida
GOMA TIPO CONO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad no definida
TEFLON
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 488
$ 487
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio
1
Unidad no definida
BASE RECTA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
30101809
Conductos de cobre
2
Unidad no definida
TERMINALES DE COBRE HILO EXTERIOR
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.042
$ 1.042
15121511
Pasta para montaje
1
Unidad no definida
PASTA DE SOLDAR
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
31191501
Papeles de lija
1
Unidad no definida
LIJA DE FIERRO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
3
Unidad no definida
FLEXIBLE DE 20 25 CM PARA AGUA 1/2
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.965
$ 10.966
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
LLAVE DE LAVAMANOS
$ 3.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.555
$ 3.555
Total Neto
$ 22.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.215
TOTAL OC
$ 26.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.