Orden de Compra. Nº2139-696-SE16 "MATERIALES DE GASFITERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-696-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-6-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 4215,125661
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas15Unidad no definidaGOMAS PARA LLAVE DE 1/2  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
31201603
Gomas10Unidad no definidaGOMA TIPO CONO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Unidad no definidaTEFLON  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 487
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio1Unidad no definidaBASE RECTA  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
30101809
Conductos de cobre2Unidad no definidaTERMINALES DE COBRE HILO EXTERIOR  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042
15121511
Pasta para montaje1Unidad no definidaPASTA DE SOLDAR  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31191501
Papeles de lija1Unidad no definidaLIJA DE FIERRO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas3Unidad no definidaFLEXIBLE DE 20 25 CM PARA AGUA 1/2  $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.965 $ 10.966
40141702
Grifos1Unidad no definidaLLAVE DE LAVAMANOS  $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.555 $ 3.555
Total Neto $ 22.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.215
TOTAL OC $ 26.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.