Orden de Compra. Nº2139-73-SE15 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-73-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-03-2015
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-4-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 23552,01601
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería1Unidad no definidaDETERGENTE 6 KG  $ 14.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.235 $ 14.235
46171501
Candados1Unidad no definidaCANDADO  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
23172007
Filos de sierra de banda para cortar metal1Unidad no definidaSIERRA DE FIERRO  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 70 X 90  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.353
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaLAVALOZAS QUIX  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.544 $ 11.546
47131803
Desinfectantes domésticos9Unidad no definidaCLORINDA  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.426 $ 6.429
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaCLORO DE 1 LTS. ROPA BLANCA  $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.102 $ 6.101
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaPOET PISO  $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaLISOFORM  $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.898 $ 11.899
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6Unidad no definidaCERA LIQUIDA  $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.284 $ 10.286
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria1Unidad no definidaDISCO DE CORTE  $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941 $ 941
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPEROS  $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.970 $ 16.975
23121612
Agujas para máquina de coser5Unidad no definidaAGUJAS MAQUINA DE COSER  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111703
Toallas de papel8Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL NOVA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067
Total Neto $ 123.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.552
TOTAL OC $ 147.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.