|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2139-80-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-03-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2139-9-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2139-9-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.312-8 |
|
Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
|
Comuna |
Palena
|
|
Impuesto |
8436 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
jose ceballo |
|
Razón Social |
JOSE EULOGIO CEBALLO STORMESAN
|
|
R.U.T. |
13.324.090-k |
|
Sucursal |
jose ceballo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131609
| Cubre zapatos para el personal sanitario | 4 | Caja | Cubre calzado con antideslizante desechable, caja de 100 unid. | |
$ 2.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.400
|
$ 10.400
|
42131611
| Gorras de quirófano | 4 | Caja | Gorro cirujano, cajas de 100 unidades, desechables, copa ventilada, banda adicional de tela no- tejida absorbente para contener la transpiracion. | |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 200 | Unidad | Pecheras plasticas personal sanitario, sin mangas, largas, desechables. | |
$ 120,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000
|
$ 24.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 44.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.436
|
|
$ 52.836
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.