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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-802-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TIJERAS ESTERILIZACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2139-6-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
Palena
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Impuesto |
4454,621801 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Razón Social |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
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R.U.T. |
6.772.022-9 |
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Sucursal |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24112404
| Caja | 1 | Unidad no definida | CAJA COOLER | |
$ 7.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.437
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$ 7.437
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24112404
| Caja | 1 | Unidad no definida | CAJA COLLER | |
$ 8.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.118
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$ 8.118
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44121618
| Tijeras | 1 | Unidad no definida | TIJERAS 7 1/2 | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.513
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$ 2.513
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44121618
| Tijeras | 1 | Unidad no definida | TIJERA 9 1/2 | |
$ 5.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.378
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$ 5.378
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Total Neto
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$ 23.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.455
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$ 27.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.