Orden de Compra. Nº
2139-820-SE16
"
Materiales de Ferreteria
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-820-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Ferreteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
Palena
Impuesto
79919,7
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IVAN ALEJANDRO PINEDA CHAVEZ
Razón Social
IVAN ALEJANDRO PINEDA CHAVEZ
R.U.T.
10.389.876-5
Sucursal
IVAN ALEJANDRO PINEDA CHAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23231602
Rodillo de terminación
1
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO
$ 3.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.480
46151601
Manillas
3
Unidad no definida
MANILLAS CIRCULARES EMBUTIDAS
$ 144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 432
$ 432
13101905
Melamina (MF)
30
Unidad no definida
CINTA DE TAPACANTO COLOR CAFE.
$ 132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
11121610
Maderas duras
4
Unidad no definida
PALOS DE PINO DE 2X2
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
11121610
Maderas duras
4
Unidad no definida
PILASTRAS DE 2,5"
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
11121611
Tablero de partículas
3
Unidad no definida
PLANCHAS DE MELAMINA DE 15 mm, COLOR CAFE
$ 33.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.260
$ 100.260
30103101
Carril de acero
3
Unidad no definida
RIEL PARA MUEBLES
$ 2.692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.076
$ 8.076
24121802
Latas de pintura o barniz
3
Unidad no definida
PINTURA COLOR DAMASCO
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad no definida
PLANCHA DE MASISA DE 20 mm.
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA DE 2"
$ 1.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.032
$ 1.032
13111010
Nilón
1
Unidad no definida
NYLON DE INVERNADERO
$ 3.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
30171605
Ventanas de apertura horizontal
1
Unidad no definida
VENTANA DE PVC 1,20 X 1,20
$ 130.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.900
$ 130.900
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHAS DE 4"
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Galón
PINTURA COLOR CHAMPAGNE
$ 22.332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.332
$ 22.332
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Galón
PINTURA SINTÉTICA PARA CEMENTO COLOR VERDE
$ 27.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
31162702
Ruedas
6
Juego
RUEDAS PARA RIEL
$ 4.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.918
$ 24.918
Total Neto
$ 420.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.920
TOTAL OC
$ 500.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.