Orden de Compra. Nº
2139-821-SE16
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MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA CARDIOVASCULAR
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-821-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA CARDIOVASCULAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-6-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
Palena
Impuesto
157556,36855
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T.
6.772.022-9
Sucursal
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111801
Rotuladores
150
Unidad no definida
MARCADORES NEGRO, AZUL Y ROJO, 50 DE C/U
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.000
$ 86.975
14111609
Papel para forrar
60
Unidad no definida
CARTON PIEDRA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.292
14111525
Papel multiuso
50
Unidad no definida
RESMAS HOJAS DE OFICIO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.100
$ 189.075
14111525
Papel multiuso
50
Unidad no definida
RESMAS HOJAS DE CARTA
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.100
$ 189.075
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad no definida
CARPETAS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.050
$ 84.034
44103105
Cartuchos de tinta
24
Unidad no definida
TINTA IMPRESORA
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.496
$ 179.496
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
100
Unidad no definida
LAPICES DE PASTA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.815
14111610
Cartulina
100
Unidad no definida
CARTULINA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.008
14111609
Papel para forrar
10
Unidad no definida
CARTON FORRADO
$ 648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.480
$ 6.475
Total Neto
$ 829.244
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.556
TOTAL OC
$ 986.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.