Orden de Compra. Nº
2139-822-SE16
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MATERIALES OFICINA PROGRAMA MAIS
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-822-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA PROGRAMA MAIS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
Palena
Impuesto
79033,545149
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
maria isabel ubilla briones - Casa Matriz
Razón Social
MARIA ISABEL UBILLA BRIONES
R.U.T.
7.123.503-3
Sucursal
maria isabel ubilla briones - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
FUNDAS TRANSPARENTES DE OFICIO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
44121708
Marcadores
30
Unidad no definida
DESTACADORES
$ 306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.180
$ 9.176
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad no definida
LIBRO COMPRA VENTA
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
44122015
Guarda archivos
137
Unidad no definida
SEPARADORES DE ARCHIVO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.064
$ 92.101
44122001
Archivadores de fichas
39
Unidad no definida
ARCHIVADOR LOMO ANCHO
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.663
$ 78.655
44121802
Líquido corrector
100
Unidad no definida
CORRECTORES
$ 752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.200
$ 75.210
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
500
Unidad no definida
LAPICES PASTA AZUL Y NEGRO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.050
44121611
Perforadoras
7
Unidad no definida
PERFORADORA
$ 3.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.588
$ 21.588
41111604
Reglas
30
Unidad no definida
REGLAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
Total Neto
$ 415.966
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.034
TOTAL OC
$ 495.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.