Orden de Compra. Nº2139-822-SE16 "MATERIALES OFICINA PROGRAMA MAIS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-822-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PROGRAMA MAIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna Palena
Impuesto 79033,545149
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria isabel ubilla briones - Casa Matriz
Razón Social MARIA ISABEL UBILLA BRIONES
R.U.T. 7.123.503-3
Sucursal maria isabel ubilla briones - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaFUNDAS TRANSPARENTES DE OFICIO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
44121708
Marcadores30Unidad no definidaDESTACADORES  $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.176
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definidaLIBRO COMPRA VENTA  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
44122015
Guarda archivos137Unidad no definidaSEPARADORES DE ARCHIVO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.064 $ 92.101
44122001
Archivadores de fichas39Unidad no definidaARCHIVADOR LOMO ANCHO  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.663 $ 78.655
44121802
Líquido corrector100Unidad no definidaCORRECTORES  $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.210
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices500Unidad no definidaLAPICES PASTA AZUL Y NEGRO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.050
44121611
Perforadoras7Unidad no definidaPERFORADORA  $ 3.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.588 $ 21.588
41111604
Reglas30Unidad no definidaREGLAS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
Total Neto $ 415.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.034
TOTAL OC $ 495.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.