Orden de Compra. Nº
2139-852-SE24
"
Abastecimiento Bodega de Aseo, Memo N°31/Nota de V
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-852-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Abastecimiento Bodega de Aseo, Memo N°31/Nota de V
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1252
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
*
Impuesto
91396,384931
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T.
6.772.022-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
PAÑOS MULTIUSO
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.980
$ 36.975
24111503
Bolsas de plástico
17
Unidad no definida
BOLSAS ZIPLOC GRANDES
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.721
$ 25.714
53131606
Desodorantes
14
Unidad no definida
LYSOFORM
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.994
$ 50.000
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad no definida
PILAS AAA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.639
47131609
Magos para escobas o traperos
20
Unidad no definida
TRAPEROS MICROFIBRA
$ 4.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.520
$ 81.513
53131608
Jabones
20
Unidad no definida
JABON LIQUIDO TOCADOR
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.500
$ 39.496
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad no definida
CERA BLEM LIQUIDA INCOLORA
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.820
$ 37.815
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.595
$ 16.597
47131615
Escobillones
10
Unidad no definida
ESCOBILLONES
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.660
$ 38.655
47131811
Productos de lavandería
2
Unidad no definida
DETERGENTE POPEYE
$ 13.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.546
$ 27.546
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad no definida
CLORINDA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.800
$ 53.782
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad no definida
PILAS AA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.966
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad no definida
CIF
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.340
$ 40.336
Total Neto
$ 481.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.396
TOTAL OC
$ 572.430
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.