Orden de Compra. Nº2139-852-SE24 "Abastecimiento Bodega de Aseo, Memo N°31/Nota de V"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-852-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Abastecimiento Bodega de Aseo, Memo N°31/Nota de V
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1252
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 91396,384931
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.975
24111503
Bolsas de plástico17Unidad no definidaBOLSAS ZIPLOC GRANDES  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.721 $ 25.714
53131606
Desodorantes14Unidad no definidaLYSOFORM  $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.994 $ 50.000
26111702
Pilas alcalinas20Unidad no definidaPILAS AAA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
47131609
Magos para escobas o traperos20Unidad no definidaTRAPEROS MICROFIBRA  $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.520 $ 81.513
53131608
Jabones20Unidad no definidaJABON LIQUIDO TOCADOR  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.496
12181501
Ceras sintéticas10Unidad no definidaCERA BLEM LIQUIDA INCOLORA  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.595 $ 16.597
47131615
Escobillones10Unidad no definidaESCOBILLONES  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.655
47131811
Productos de lavandería2Unidad no definidaDETERGENTE POPEYE  $ 13.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.546 $ 27.546
47131803
Desinfectantes domésticos40Unidad no definidaCLORINDA  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.782
26111702
Pilas alcalinas20Unidad no definidaPILAS AA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.966
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definidaCIF  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.336
Total Neto $ 481.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.396
TOTAL OC $ 572.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.