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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-867-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Articulo Ferreteria, Memo N°13, Nota Venta 603 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2139-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
942,016789 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Razón Social |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
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R.U.T. |
6.772.022-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141716
| Sifones en P | 1 | Unidad no definida | SIFON LAVATORIO | |
$ 3.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.571
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$ 3.571
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42143509
| Pegamentos o cementos para moldes auriculares | 1 | Unidad no definida | VINILIT | |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.387
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$ 1.387
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Total Neto
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$ 4.958
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 942
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$ 5.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.