Orden de Compra. Nº
2139-868-SE24
"
Convenio Alimentacion 2024/ Memo 49, NV591.
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-868-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Alimentacion 2024/ Memo 49, NV591.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1266
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
*
Impuesto
14798,381093732
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T.
6.772.022-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Unidad no definida
LECHE SIN LACTOSA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.689
50101538
Verduras frescas
0,902
Unidad no definida
CEBOLLA
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.327
$ 1.326
50101538
Verduras frescas
1
Unidad no definida
CEBOLLIN
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Unidad no definida
MANJAR SIN LACTOSA
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
50131701
Leche o productos de mantequilla
4
Unidad no definida
LECHE DESCREMADA 1LT
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.212
$ 5.210
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
QUESILLO SIN SAL
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
50101538
Verduras frescas
2,902
Unidad no definida
ZANAHORIA
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.535
$ 3.536
50101538
Verduras frescas
0,876
Unidad no definida
PALTA
$ 7.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.699
$ 6.699
50101538
Verduras frescas
3,824
Unidad no definida
PAPA
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.694
$ 3.695
50101634
Fruta fresca
1,51
Unidad no definida
PERA
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
50131701
Leche o productos de mantequilla
4
Unidad no definida
LECHE DESCREMADA 350G
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.268
$ 12.269
50101539
Verduras congeladas
4
Unidad no definida
POROTO VERDE 350G
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.395
50101539
Verduras congeladas
1
Unidad no definida
CHOCLO GRANO 500G
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
50101539
Verduras congeladas
1
Unidad no definida
CHOCLO TROZO 650G
$ 3.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.824
$ 3.824
50202310
Agua mineral
24
Unidad no definida
AGUA SIN GAS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.144
$ 18.151
Total Neto
$ 77.886
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.798
TOTAL OC
$ 92.684
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.