|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2140-1007-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Ferretería, Gas, Electrodomésticos y otro |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2140-1-R119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
|
|
R.U.T. |
61.602.274-1 |
|
Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
|
Comuna |
Futaleufú
|
|
Impuesto |
4789,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
comercial flores |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.160.918-1 |
|
Sucursal |
comercial flores |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad no definida | Materiales y repuestos varios, según Ordenes de Compra Manuales | |
$ 25.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.210
|
$ 25.210
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.210
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.790
|
|
$ 30.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.