Orden de Compra. Nº2140-101-SE24 "Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-101-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-1-R224
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 191
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 27717,58
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones1UnidadFoco led  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
40142317
Codo de tubería1UnidadCodo soporte  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadUnión manguera TEE  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31162506
Soporte de pared1UnidadPorta Manguera   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
31201504
Cinta adhesiva para alfombras1UnidadTapacanto   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
11101704
Acero1UnidadAcero liquido   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
31151706
Cable de cobre no eléctrico1Unidad100 mts de cordón eléctrico  $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
39111521
Plafones3UnidadFocos Led   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689
27111704
Enchufes1UnidadModulo enchufe doble   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31161508
Tornillos para madera1UnidadCaja de tornillos  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCaja de derivación   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27111704
Enchufes1UnidadModulo enchufe interruptor  $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117 $ 4.117
Total Neto $ 145.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.718
TOTAL OC $ 173.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.