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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2140-1038-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2140-1-R224 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.274-1 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
5101,234 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial flores |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.160.918-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercial flores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 2 | Unidad no definida | Cif | |
$ 2.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.286
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$ 4.286
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47131605
| Cepillos de limpieza | 1 | Unidad | Escobilla para loza | |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092
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$ 1.092
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53131606
| Desodorantes | 4 | Unidad | Desodorante ambiental | |
$ 2.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.236
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$ 8.235
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53131606
| Desodorantes | 3 | Unidad | Pastillas de baño | |
$ 2.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.933
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$ 6.933
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47131805
| Limpiadores de uso general | 2 | Unidad | Cif | |
$ 1.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.614
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$ 3.613
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47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | Unidad | Limpiador anti grasa | |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.689
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$ 2.689
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Total Neto
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$ 26.849
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.101
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$ 31.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.