Orden de Compra. Nº2140-126-SE24 "Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-126-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-1-R224
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 209
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 27589,8924
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico1UnidadCopla 3/4  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
27112103
Abrazaderas2UnidadAbrazaderas 1/2  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada1Unidad5 Mts de manguera  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
21101511
Chorros de riego1UnidadPitón  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadTubo led   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
39111521
Plafones2UnidadPlafones LED   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.445
39121437
Patines de toma de corriente1UnidadZapatilla electrica  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadEnchufe macho volante   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadEnchufe hembra volante   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
26121603
Cable de mando10UnidadCordón 3x25  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
31162904
Grampas de cable metálico1UnidadBolsa grampas  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLlave stillson 36 pulgadas  $ 36.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.975 $ 36.975
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLlave stillson 24 pulgadas  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadEnchufe embutido 16A   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
26121603
Cable de mando5Unidad5mts Cordón 3x2,5  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
39121303
Cajas eléctricas1UnidadTapa ciega   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCajas Chuky  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadEnchufe macho volante   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadEnchufe hembra volante   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
Total Neto $ 145.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.590
TOTAL OC $ 172.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.