Orden de Compra. Nº2140-132-SE24 "Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-132-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-1-R224
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 236
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 19766,3992
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadToallas desinfectantes   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.664
47131815
Limpiador de desagüe25UnidadPastillas colgantes WC  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaños de piso   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
53131606
Desodorantes10UnidadLysoform   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
47131801
Limpiadores de suelos2UnidadVirutilla Liquida   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059
47131603
Esponjas10UnidadEsponja amarilla   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.201
Total Neto $ 104.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.766
TOTAL OC $ 123.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.