|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2140-147-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Ferreteria, Hospital Futaleufu |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2140-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.274-1 |
|
Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
3991,5922 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
comercial flores |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.160.918-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
comercial flores |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171501
| Candados | 2 | Unidad | Porta Candado | |
$ 4.622,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.244
|
$ 9.244
|
46171501
| Candados | 1 | Unidad | Candado | |
$ 11.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.765
|
$ 11.765
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.008
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.992
|
|
$ 25.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.