Orden de Compra. Nº
2140-153-SE26
"
Convenio Ferreteria, Hospital Futaleufu
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2140-153-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Ferreteria, Hospital Futaleufu
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2140-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra
BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 515
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.274-1
Dirección de Facturación
BALMACEDA 382
Comuna
*
Impuesto
23486,5479
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial flores
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T.
76.160.918-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
comercial flores
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201602
Pastas
1
Unidad
Pasta para Soldar
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
30101613
Barras de estaño
1
Unidad
Barra de estaño
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
23171507
Soldadores o pistolas para sueldas
1
Unidad
Cautín
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
39101701
Tubos fluorescentes
8
Unidad
Tubos Led
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.424
$ 50.424
39121424
Tapas de tablero de bornes
4
Unidad no definida
Cajas sobre puestas
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
39121302
Placas o tapas de cerramientos
2
Unidad
Tapas ciegas
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
39121311
Accesorios eléctricos
1
Unidad
10 Metros de Cordón eléctrico
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
27112801
Brocas
1
Unidad
Set de brocas
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
31162506
Soporte de pared
10
Unidad
Tarugos
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
31161503
Clavo-tornillo
10
Unidad
Tornillos
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
39121711
Entubación
3
Unidad
Bandejas eléctricas
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.783
23131703
Discos de cabbing
5
Unidad
Discos de corte
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
27112801
Brocas
1
Unidad
Broca pino
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.647
$ 17.647
Total Neto
$ 123.613
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.487
TOTAL OC
$ 147.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.