Orden de Compra. Nº2140-153-SE26 "Convenio Ferreteria, Hospital Futaleufu"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-153-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Convenio Ferreteria, Hospital Futaleufu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 515
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna *
Impuesto 23486,5479
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1UnidadPasta para Soldar   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
30101613
Barras de estaño1UnidadBarra de estaño  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
23171507
Soldadores o pistolas para sueldas1UnidadCautín   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
39101701
Tubos fluorescentes8UnidadTubos Led   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.424 $ 50.424
39121424
Tapas de tablero de bornes4Unidad no definidaCajas sobre puestas  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
39121302
Placas o tapas de cerramientos2UnidadTapas ciegas  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
39121311
Accesorios eléctricos1Unidad10 Metros de Cordón eléctrico   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
27112801
Brocas1UnidadSet de brocas  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
31162506
Soporte de pared10UnidadTarugos  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
31161503
Clavo-tornillo10UnidadTornillos  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
39121711
Entubación3UnidadBandejas eléctricas   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783
23131703
Discos de cabbing5UnidadDiscos de corte   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
27112801
Brocas1UnidadBroca pino   $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
Total Neto $ 123.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.487
TOTAL OC $ 147.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.