Orden de Compra. Nº
2140-157-SE26
"
Convenio Ferreteria, Hospital Futaleufu
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2140-157-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Ferreteria, Hospital Futaleufu
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2140-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra
BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 252
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.274-1
Dirección de Facturación
BALMACEDA 382
Comuna
*
Impuesto
22680,3019
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial flores
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T.
76.160.918-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
comercial flores
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol
1
Unidad
Pintura Spray
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
11121611
Tablero de partículas
3
Unidad
Plancha de terciado
$ 24.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.858
$ 72.858
31162309
Estantes de montaje
2
Unidad
Juego de bisagra
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad
Tornillos
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
23131703
Discos de cabbing
1
Unidad
Disco de corte
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
Caja Chuqui
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
Enchufe triple embutido
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
Caja chuqui
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
Enchufe
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad
Caja Tornillos
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
39101701
Tubos fluorescentes
3
Unidad
Tubos led
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
Total Neto
$ 119.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.680
TOTAL OC
$ 142.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.