Orden de Compra. Nº2140-157-SE26 "Convenio Ferreteria, Hospital Futaleufu"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-157-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Convenio Ferreteria, Hospital Futaleufu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 252
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna *
Impuesto 22680,3019
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadPintura Spray   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
11121611
Tablero de partículas3UnidadPlancha de terciado   $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.858 $ 72.858
31162309
Estantes de montaje2UnidadJuego de bisagra  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31161503
Clavo-tornillo1UnidadTornillos   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
23131703
Discos de cabbing1UnidadDisco de corte   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCaja Chuqui   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadEnchufe triple embutido  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCaja chuqui   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadEnchufe   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
31161503
Clavo-tornillo1UnidadCaja Tornillos   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
39101701
Tubos fluorescentes3UnidadTubos led  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
Total Neto $ 119.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.680
TOTAL OC $ 142.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.