|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2140-203-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-03-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Combustible Enero 2016 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2140-3-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
|
|
R.U.T. |
61.602.274-1 |
|
Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
|
Comuna |
Futaleufú
|
|
Impuesto |
59039,175 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
jovita erika |
|
Razón Social |
sociedad comercial y servicios el mandil limitada
|
|
R.U.T. |
76.312.661-7 |
|
Sucursal |
jovita erika |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| pasajes terrestres futaleufu-ptomontt-futaleufu | 1 | Unidad | Combustible mes de Enero 2016.
Según Sol. Nº 257 de fecha 02/01/2016
Según Sol. Nº 01 de fecha 04/01/2016
Según Sol.Nº 02 de fecha 05/01/2016
Según Sol. Nº 03 de fecha 05/01/2016
Según Sol. Nº 04 de fecha 08/01/20106
Según Sol. Nº 05 de fecha 08/01/2016
Según Sol. Nº 07 de fecha 14/01/2016
Según Sol. Nº 10 de fecha 22/01/2016
Según Sol. Nº 11 de fecha 22/01/2016
Según Sol. Nº 12 de fecha 27/01/2016
Según Sol. Nº 15 de fecha 29/01/2016
| |
$ 310.733,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 310.733
|
$ 310.733
|
|
|
Total Neto
|
$ 310.732
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 59.039
|
|
$ 369.771
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.