Orden de Compra. Nº2140-219-SE12 "Pedido de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-219-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2012
Nombre de la Orden de Compra Pedido de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-11-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 47126,46
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad5Unidad no definidaRecarga de gas de 15 Kg.  $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235
39101610
ampolletas de filamento20Unidad no definidaAmpolletas  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definidaSet de paños de esponja   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20Unidad no definidacera para pisos  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
51102702
Agua destilada para irrigación4Unidad no definidaAgua destilada   $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaPegamento la gotita  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
52141603
Planchas domésticas1Unidad no definidaPlancha eléctrica   $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344
46181504
Guantes protectores2Unidad no definidaGuantes de cuero de puño corto  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
46181504
Guantes protectores2Unidad no definidaGuantes de cuero puño largo  $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.234 $ 8.234
26111702
Pilas alcalinas44Unidad no definidaPilas AA  $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.164 $ 21.164
50202301
Agua25Unidad no definidaAgua destilada  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.925 $ 60.925
26111702
Pilas alcalinas12Unidad no definidaPilas AAA  $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.568 $ 5.568
26111702
Pilas alcalinas10Unidad no definidaPilas grandes  $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.420 $ 8.420
46171501
Candados1Unidad no definidaCandado Mediano  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaaldaba  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31161508
Tornillos para madera32Unidad no definidaTornillos  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704 $ 704
31162506
Soporte de pared8Unidad no definidaTarugos  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264 $ 264
27112801
Brocas2Unidad no definidaBrocas para madera  $ 1.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.728 $ 2.728
Total Neto $ 248.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.126
TOTAL OC $ 295.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.