Orden de Compra. Nº2140-232-SE20 "Materiales de emergencia COVID 19"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-232-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de emergencia COVID 19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-5-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 393
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 25626,0486
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1Unidad no definida60 mts. cordon 3 x 2,5  $ 70.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588
26111723
Puertas, tapas o cajas de baterías1Unidad no definida10 cj. chuquis  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
39121501
Interruptores de seguridad1Unidad no definida5 Interruptores de 9/12  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
27111704
Enchufes1Unidad no definida10 Enchufes dobles  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
39111803
Portalámparas1Unidad no definida05 Portalámparas  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
27112719
Pistola de encolar1Unidad no definida01 pistola de silicona  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definida1 Cinta de goma electrica  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
27111510
Herramientas para desforramiento1Unidad no definida1 pelacables  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
Total Neto $ 134.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.626
TOTAL OC $ 160.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.