Orden de Compra. Nº2140-33-SE23 "Traslado de Caja Azul, mes de Diciembre 2022, Hosp"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-33-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Traslado de Caja Azul, mes de Diciembre 2022, Hosp
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1665-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 34
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 57159,6
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Aéreas Patagonia Ltda
Razón Social INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA
R.U.T. 77.758.740-4
Sucursal Inversiones Aéreas Patagonia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101901
Transporte aéreo-marítimo1UnidadTraslado de Caja Azul mes de diciembre 2022 OT. 31000138, 45193, 45192, 45545, 45548, 45194, 31000147, 45197, 45199, 31000172, 31000189, 45211, 31000217, 31000222, 31000238, 31000247, 31000248, 31000266, 31000273, 31000313,31000345, 45216, 31000358, 45218, 45220,45733, 31000435, 45737, 45740  $ 300.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.840 $ 300.840
Total Neto $ 300.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.160
TOTAL OC $ 358.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.