Orden de Compra. Nº2140-341-SE20 "Traslado de Encomienda F.T.F Pto Montt y Viceversa"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-341-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Traslado de Encomienda F.T.F Pto Montt y Viceversa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-2-R120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 508
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 28899,19
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Aéreas Patagonia Ltda
Razón Social INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA
R.U.T. 77.758.740-4
Sucursal Inversiones Aéreas Patagonia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101501
Transporte aéreo nacional de carga1Unidad no definidaTraslado de encomiendas Chaiten - Pto. Montt - Chaiten según OT. N° Traslado de encomiendas Chaiten - Pto. Montt - Chaiten según OT. N° 031624, 031619, 031623, 031628, 031579, 031574, 031330, 031583, 031578, 031600, 031613, 031604, 031610, 031616, 031582, 031589, 031588, 031587, 031586 y 031620.  $ 152.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.101 $ 152.101
Total Neto $ 152.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.899
TOTAL OC $ 181.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.