Orden de Compra. Nº2140-358-SE26 "Convenio Ferreteria, Hospital Futaleufu"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-358-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Convenio Ferreteria, Hospital Futaleufu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 469
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna *
Impuesto 36690,71
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definida7 UND. PLANCHA DE TERCIADO 18mm  $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
31162309
Estantes de montaje2Unidad no definidaJUEGO DE BISAGRAS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definidaTORNILLOS  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
27112802
Hojas de sierra1Unidad no definidaHOJA DE SIERRA  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
31162801
Asideros o pomos1Unidad no definida2 UND. TIRADORES DE PUERTA  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
Total Neto $ 193.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.691
TOTAL OC $ 229.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.