Orden de Compra. Nº2140-372-SE20 "Traslado de Encomienda F.T.F Pto Montt y Viceversa"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-372-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Traslado de Encomienda F.T.F Pto Montt y Viceversa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-2-R120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 548
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 28579,8
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Aéreas Patagonia Ltda
Razón Social INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA
R.U.T. 77.758.740-4
Sucursal Inversiones Aéreas Patagonia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101501
Transporte aéreo nacional de carga1Unidad no definidaTraslado de encomiendas Chaiten - Pto. Montt - Chaiten según OT. N° 031682, 031706, 031542, 031650, 031647, 031635, 031639, 031550, 031654, 031713, 031712, 031722, 031724, 031724, 031734, 031739, 031740, 031743.  $ 150.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.420 $ 150.420
Total Neto $ 150.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.580
TOTAL OC $ 179.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.