Orden de Compra. Nº2140-376-SE24 "Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-376-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-1-R224
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 494
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 7408,385
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111701
Destornilladores1UnidadJuego de destornilladores  $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLlave pico de loro  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadGrata para metal  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
27111602
Martillos1UnidadMartillo carpintero  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
40142606
Conexiones de tubo1UnidadDesagüe 1 1/4 -1 1/2  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
Total Neto $ 38.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.408
TOTAL OC $ 46.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.