|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2140-379-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2140-1-R224 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.274-1 |
|
Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
|
Comuna |
Futaleufú
|
|
Impuesto |
12102,5079 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
comercial flores |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.160.918-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
comercial flores |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 1 | Unidad | Brocha 2" | |
$ 756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 756
|
$ 756
|
40141702
| Grifos | 1 | Unidad | Llave monomando completa | |
$ 21.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.008
|
$ 21.008
|
39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad | Enchufe doble embutido | |
$ 2.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.521
|
$ 2.521
|
31162804
| Topes de puerta | 1 | Unidad | Brazo hidraulico para puerta | |
$ 20.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.168
|
$ 20.168
|
31201601
| Adhesivos químicos | 1 | Unidad | Silicona blanca | |
$ 11.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.681
|
$ 11.681
|
39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad | Enchufe triple hembra | |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.782
|
$ 3.782
|
27112801
| Brocas | 1 | Unidad | Broca de fierro | |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.782
|
$ 3.782
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.697
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.103
|
|
$ 75.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.