|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2140-459-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pedido de alimentos y utiles de aseo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2140-13-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
|
|
R.U.T. |
61.602.274-1 |
|
Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
2759,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SUPERMERCADO FLORES |
|
Razón Social |
FLORES REYES SAMUEL
|
|
R.U.T. |
3.291.641-4 |
|
Sucursal |
SUPERMERCADO FLORES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121701
| Bolsas de basura | 5 | Unidad no definida | bolsas para basura | |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.470
|
$ 1.470
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 2 | Unidad no definida | Galletas surtidas | |
$ 647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.294
|
$ 1.294
|
47121701
| Bolsas de basura | 40 | Unidad no definida | Bolsas para Basura | |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.760
|
$ 11.760
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.524
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.760
|
|
$ 17.284
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.