Orden de Compra. Nº2140-497-SE10 "Articulos de Ferretería y Gas"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-497-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Ferretería y Gas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-10-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 20438,585
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO FLORES
Razón Social SAMUEL EDGARDO FLORES REYES
R.U.T. 3.291.641-4
Sucursal SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes1Unidad no definidatubo fuorescente  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31161606
Cerrojos de puerta4Unidad no definidaCandados   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
27111809
Cartabones8Unidad no definidaTopes para Repisas  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384
31161506
Tornillos roscalata48Unidad no definidaTornillos   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
30103605
Tablas de madera1Unidad no definidaAstil de hacha  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
31201515
Cintas de papel2Unidad no definidacinta de papel engomado  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
15121509
Aceite de frenos1Unidad no definidaLiquido de frenos  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
39111702
Lámparas portátiles1Unidad no definidaLinterna mediana  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
26121605
Cable para automóviles o aviación1Unidad no definidaCable puente batería  $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781 $ 3.781
40142115
Tubería de plástico7Unidad no definidaTras de PVC de 1/2 pulgada  $ 1.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.781 $ 11.781
40142604
Codos de tubo28Unidad no definidaCodos de PVC de 1/2 pulgada  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704
26111702
Pilas alcalinas3Unidad no definidaBaterias de 9 volt. duracell  $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
26111702
Pilas alcalinas2Unidad no definidaPilas AAA duracell  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
26111702
Pilas alcalinas4Unidad no definidaPilas Duracell grandes  $ 926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.704 $ 3.704
39101610
ampolletas de filamento35Unidad no definidaAmpolletas   $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.590 $ 9.590
Pilas alcalinas54Unidad no definidapilas duracell AA  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.866 $ 25.866
Hilo de algodón1Unidad no definidaRollo de pita  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
Recarga de tanques de gas1Unidad no definidaCargas de gas de 15 kg.  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaAdaptador para enchufe  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 107.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.439
TOTAL OC $ 128.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.