Orden de Compra. Nº2140-63-SE18 "Suministro Taller Activa tu mente"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-63-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Suministro Taller Activa tu mente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 1628,68
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERYVAL
Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS
R.U.T. 8.686.436-3
Sucursal FERYVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadInsumos Taller Activa tu mente,Según Factura N°491 de 29-01-2018.  $ 8.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.572
Total Neto $ 8.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.629
TOTAL OC $ 10.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.