Orden de Compra. Nº2140-650-SE18 "Alimentos Perecibles y no Perecibles mes de Julio 2018.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-650-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Alimentos Perecibles y no Perecibles mes de Julio 2018.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00103 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 26461,11
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERYVAL
Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS
R.U.T. 8.686.436-3
Sucursal FERYVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaAlimentos perecibles y no perecibles Julio 2018,Según factura N°644 del 31/07/2018.( O/C Manual interno N°119).  $ 32.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.681 $ 32.681
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaAlimentos perecibles y no perecibles Julio 2018,Según factura N°646 del 31/07/2018.( O/C Manual interno N°119).  $ 38.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.639 $ 38.639
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaAlimentos perecibles y no perecibles Julio 2018,Según factura N°641 del 18/07/2018.( O/C Manual interno N°115).  $ 32.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.294 $ 32.294
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaAlimentos perecibles y no perecibles Julio 2018,Según factura N°642 del 18/07/2018.( O/C Manual interno N°115).  $ 6.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.849 $ 6.849
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaAlimentos perecibles y no perecibles Julio 2018,Según factura N°643 del 31/07/2018.( O/C Manual interno N°119).  $ 28.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.806 $ 28.806
Total Neto $ 139.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.461
TOTAL OC $ 165.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.