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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2140-667-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2140-1-R224 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.274-1 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
5157,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial flores |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.160.918-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercial flores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111704
| Enchufes | 2 | Unidad | Enchufe volante macho 10a | |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042
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$ 5.042
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26121634
| Cable de cobre | 1 | Unidad | 5 mts de cordón eléctrico | |
$ 5.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.882
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$ 5.882
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46171618
| Timbres de puerta | 1 | Unidad | Timbre inalambrico | |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.303
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$ 6.303
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12352310
| Siliconas | 1 | Unidad | Silicona blanca | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.277
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$ 3.277
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12352310
| Siliconas | 1 | Unidad | Silicona de alta temperatura | |
$ 6.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.639
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$ 6.639
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Total Neto
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$ 27.143
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.157
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$ 32.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.