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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2140-720-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos Perecibles y No Perecibles Hospital de Futaleufú. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2140-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.274-1 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
47696,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial flores |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.160.918-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercial flores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | Orden Manual 06 de fecha 20-02-2025 | |
$ 99.731,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.731
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$ 99.731
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | Orden Manual 04 de fecha 06-02-2025 | |
$ 71.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.252
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$ 71.252
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | Orden Manual 05 de fecha 13-02-2025 | |
$ 80.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.051
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$ 80.051
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Total Neto
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$ 251.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.696
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$ 298.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.