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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2140-754-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Ferretería, Electrodomésticos y otros 202 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2140-5-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.274-1 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
65294,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial flores |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.160.918-1 |
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Sucursal |
comercial flores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111707
| Llaves ajustables | 1 | Unidad no definida | 1 soporte de ducha
1 rejilla de pileta
1 W40
8 Cikaflex negro
5 Cikaflex blanca
3 uniones 3/4
3 burletes
1 Luminaria Led
Aislapol
10 automaticos 10A
5 bandejas electricas
5 Junquillos
5 cintas aisladoras
2 tiras de angulos de 20x20
4 mts. malla mosquitera
2 burletes de puerta
2 discos de desbaste
1 silicona para sellado
tornillos
cables de red
coplas de manguera
1 gl. de pintura blanca
2 brochas de 4"
2 diluyentes de 1 lts.
5 chapas de escritorio
5 mts. de cadena
1 jgo. de mechas tipo paleta
10 Angulos blancos
1 Visagra
15 mts. tapacanes
1 pegamento | |
$ 343.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 343.655
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$ 343.655
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Total Neto
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$ 343.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.294
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$ 408.949
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.