Orden de Compra. Nº2140-754-SE20 "Convenio Ferretería, Electrodomésticos y otros 202"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-754-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Convenio Ferretería, Electrodomésticos y otros 202
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-5-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1061
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 65294,45
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111707
Llaves ajustables1Unidad no definida1 soporte de ducha 1 rejilla de pileta 1 W40 8 Cikaflex negro 5 Cikaflex blanca 3 uniones 3/4 3 burletes 1 Luminaria Led Aislapol 10 automaticos 10A 5 bandejas electricas 5 Junquillos 5 cintas aisladoras 2 tiras de angulos de 20x20 4 mts. malla mosquitera 2 burletes de puerta 2 discos de desbaste 1 silicona para sellado tornillos cables de red coplas de manguera 1 gl. de pintura blanca 2 brochas de 4" 2 diluyentes de 1 lts. 5 chapas de escritorio 5 mts. de cadena 1 jgo. de mechas tipo paleta 10 Angulos blancos 1 Visagra 15 mts. tapacanes 1 pegamento  $ 343.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.655 $ 343.655
Total Neto $ 343.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.294
TOTAL OC $ 408.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.