Orden de Compra. Nº2140-776-SE24 "Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-776-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-1-R224
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1015
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna *
Impuesto 10354,145
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos2UnidadGotita  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
12352310
Siliconas1UnidadPaquete silicona caliente  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
12352310
Siliconas2UnidadSilicona blanca  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
27111704
Enchufes1UnidadEnchufe doble  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
39121512
Interruptores pulsadores1UnidadInterruptor 9/12  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
12352310
Siliconas1UnidadSilicona blanca  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
39101601
ampolletas halógenas1UnidadFoco led  $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529
31201616
Adhesivos líquidos1UnidadNeopren  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
31201616
Adhesivos líquidos1UnidadAcero liquido  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
31191501
Papeles de lija1UnidadPliego lija   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
Total Neto $ 54.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.354
TOTAL OC $ 64.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.