Orden de Compra. Nº2140-784-SE25 "Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-784-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 291
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna *
Impuesto 15032,344
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas2UnidadBandejas eléctricas  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCaja electrica  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
26121634
Cable de cobre1UnidadCordón eléctrico 5 metros  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
27112103
Abrazaderas1UnidadAbrazadera  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas1UnidadPerfil 20 x 30  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
23171509
Soldadura1UnidadSoldadura de arco  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
31161504
Tornillos para metales1UnidadCaja tornillo cabeza lenteja  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31191506
Discos abrasivos5UnidadDisco de corte  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
86131502
Pintura1UnidadPintura blanca 4 litos  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
31211904
Brochas3UnidadBrochas  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
31161502
Tornillos de anclaje2UnidadCaja de tornillos  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
27112905
Lata de aceite1UnidadAceite de Mezcla   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
Total Neto $ 79.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.032
TOTAL OC $ 94.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.