Orden de Compra. Nº2140-786-SE23 "Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-786-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-1-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1155
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 16157,98
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1UnidadCopa para taladro  $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387
39101605
ampolletas fluorescentes2Unidad   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.446
26121609
Cable de redes1UnidadCable paralelo 5 mts  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
24101616
Artefacto de gancho de colgar1UnidadGancho colgador  $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253 $ 253
40141702
Grifos1UnidadLlave de jardín  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
13111059
Resinas plásticas1UnidadSika  $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681
32101522
Aisladores2UnidadHuincha aisladora 3 m  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
13111064
Resinas acrílicas1UnidadGotita  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
39121721
Aislantes eléctricos1UnidadCinta aisladora  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
27112102
Tornillos de banco1UnidadTornillos cabeza de lenteja  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
40141702
Grifos1UnidadRepuesto llave lavaplato  $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
27111701
Destornilladores3UnidadPuntas phillips  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
15121512
anti adhesivos1UnidadWd-40  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
27111903
Cepillos de carpintero1UnidadEscobilla de acero fina  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
27111903
Cepillos de carpintero2UnidadEscobilla para taladro  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
Total Neto $ 85.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.158
TOTAL OC $ 101.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.