Orden de Compra. Nº2140-79-SE10 "Pedido de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-79-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Pedido de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-14-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 29362,144
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO FLORES
Razón Social FLORES REYES SAMUEL
R.U.T. 3.291.641-4
Sucursal SUPERMERCADO FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172507
Cuerda de neumático1Unidad no definidacamara de neumatico  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidapegamento la gotita  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
12352310
Siliconas1Unidad no definidaspray de silicona para automovil  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
52131501
Cortinas1Unidad no definidacortinas de baño  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidateflon  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
20122351
Raspadores de cable de acero2Unidad no definidaescobillas de acero  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
Aceite de motor1LitroAceite mezcla  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
Tubos fluorescentes6Unidad no definidaTubos Fluorescentes y partidores  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Recarga de tanques de gas2Unidad no definidaCilindros de Gas de 15 Kgs.  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
Pilas alcalinas22UnidadPilas AA Duracell  $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.278 $ 14.285
44122011
Carpetas para archivos15Unidad no definidacuadernos y carpetas  $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.345 $ 6.345
31201603
Gomas1Unidad no definidapiso de goma  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
46181504
Guantes protectores4Unidad no definidaguantes de goma  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
40141702
Grifos2Unidad no definidaflexibles para baño  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
Brochas2Unidad no definidaBrochas de 3"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaLitros de Diluyente  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
44121618
Tijeras2Unidad no definidatijeras grandes  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
26111716
Batería de oxido de mercurio1Unidad no definidabateria de 55 amp.  $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
27111801
Cintas métricas1Unidad no definidahuincha de medir  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
Total Neto $ 154.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.362
TOTAL OC $ 183.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.