Orden de Compra. Nº2140-798-SE25 "Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-798-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 308
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna *
Impuesto 49735,312
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141503
Aislamiento de espuma1UnidadEspuma expansiva  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
30101603
Barras de hierro10UnidadTiras de fierro 40 x 40  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.870 $ 184.874
24121805
Latas de acero6UnidadPlanchas de techo e 2 mts  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.874 $ 44.874
31161601
Pernos de anclaje12UnidadPernos de anclaje  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101
23171509
Soldadura1Unidad1 kg de soldadura al arco  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
31191506
Discos abrasivos8UnidadDiscos de corte 4 "  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
31191506
Discos abrasivos1UnidadDiscos de desbaste de 4 "  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
Total Neto $ 261.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.735
TOTAL OC $ 311.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.