Orden de Compra. Nº2140-804-SE23 "Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2140-804-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2140-1-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1180
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.274-1
Dirección de Facturación BALMACEDA 382
Comuna Futaleufú
Impuesto 9228,547
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial flores
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
R.U.T. 76.160.918-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes1UnidadEnchufe doble  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadCinta aislante negra  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
40141901
Conductos flexibles4UnidadManguera flexible lavamanos  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
30103103
Carril metálico4UnidadRiel cajon  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
39121311
Accesorios eléctricos5UnidadAdaptador Schuko  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
40141702
Grifos1UnidadLlave de lavamanos  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
26121634
Cable de cobre1UnidadCable eléctrico 2,5 verde 4 mts  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
26121634
Cable de cobre1UnidadCable eléctrico 2,5 rojo 4 mts  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
26121634
Cable de cobre1UnidadCable eléctrico 2,5 blanco 4 mts  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
Total Neto $ 48.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.229
TOTAL OC $ 57.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.