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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2140-819-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio de Ferreteria Hospital de Futaleufú |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2140-1-R123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.274-1 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
9739,495 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial flores |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FLORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.160.918-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercial flores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101503
| Ángulos de hierro | 6 | Unidad | Ángulos | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.566
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$ 7.563
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31151609
| Eslabones de cadena | 1 | Unidad | 10 mts cadena | |
$ 14.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.706
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$ 14.706
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26121609
| Cable de redes | 1 | Unidad | Cable de red | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.782
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$ 3.782
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39121402
| Enchufes eléctricos | 2 | Unidad | Guía eléctrica | |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.806
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$ 16.807
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad | Guía eléctrica | |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.403
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$ 8.403
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Total Neto
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$ 51.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.739
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$ 60.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.