Orden de Compra. Nº
2140-823-SE22
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Traslado de Caja Azul, mes de Noviembre 2022, Hospital Futaleufu
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2140-823-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
Traslado de Caja Azul, mes de Noviembre 2022, Hospital Futaleufu
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1665-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD HOSPITAL FUTALEUFU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.602.274-1
Dirección de Unidad de Compra
BALMACEDA 382
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1131
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.602.274-1
Dirección de Facturación
BALMACEDA 382
Comuna
Futaleufú
Impuesto
72583,23
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA 382
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inversiones Aéreas Patagonia Ltda
Razón Social
INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA
R.U.T.
77.758.740-4
Sucursal
Inversiones Aéreas Patagonia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78101901
Transporte aéreo-marítimo
1
Unidad
Traslado de Caja Azul mes de Noviembre 2022 OT. 45470, 45478, 45499, 45500, 45601, 45505, 45512, 45513, 45171, 45172, 45630, 55635, 45655, 45520, 45518, 31000035, 31000050, 31000071, 31000098, 31000099, 31000100, 45532, 45533, 45534, 45535, 31000117, 45538, 45185, 31000130.
$ 382.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 382.017
$ 382.017
Total Neto
$ 382.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.583
TOTAL OC
$ 454.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.