|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2140-979-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos Perecibles y no Perecibles |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2140-5-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
|
|
R.U.T. |
61.602.274-1 |
|
Dirección de Facturación |
BALMACEDA 382 |
|
Comuna |
Futaleufú
|
|
Impuesto |
8401,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 382 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERYVAL |
|
Razón Social |
WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS
|
|
R.U.T. |
8.686.436-3 |
|
Sucursal |
FERYVAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | Alimentos perecibles y no perecibles Octubre 2018,Según factura N°700 del 25/10/2018.( O/C Manual interno N°175). | |
$ 44.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.218
|
$ 44.218
|
|
|
Total Neto
|
$ 44.218
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.401
|
|
$ 52.619
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.