Orden de Compra. Nº2142-1281-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2142-153-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2142-1281-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2142-153-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere comprar Petroleo para Calderas Junio 07. Sol. N° 592
Proveniente de Licitación 2142-153-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Carlos
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Carlos
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna -1
Impuesto 2107119
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Martinez Urrejola Ltda
R.U.T. 78.649.320-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel30000LitroDieselPetrolo Diesel para Calderas $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100.000 $ 11.090.100
Total Neto $ 11.090.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.107.119
TOTAL OC $ 13.197.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.